近日,州水投集團召開所屬五家控股子公司2024年度內部審計進點會,集團總工兼2024年內審領導小組副組長劉家智同志及2024年內審領導小組成員、所屬企業負責人、財務負責人及相關業務骨干,聘請審計機構項目組人員參加會議。
會上,按照州水投2024年內部審計工作要求,由法務審計部副經理羅朝艷同志宣讀本次內部審計工作的精神和目的,對內部審計工作的范圍、時間、內容、工作方式等進行了安排部署。
劉家智同志強調,本次是內審與紀檢監察聯動審計,加強內審監督、紀檢監督是促進企業發展的現實需要,并對本次內部審計工作提出明確要求:一是審計組要按照“摸清現狀、揭示問題、規范管理、促進發展”總體要求,梳理排查各單位存在的突出問題和風險隱患,深入分析制約推進的因素和管理漏洞,提出高質量審計建議;二是被審計單位要高度重視,積極落實好審計組有關工作要求,做到及時、真實、完整、準確的提供相關資料,支持配合到位,溝通協調到位。三是堅持以問題為導向加大審計力度和深度,將好的經驗進行交流和分析,在審計過程中就發現的問題及時溝通。
臺江水務有限責任公司董事長姜通培、劍河水務有限責任公司董事長邰勝志、三穗縣潤穗水務有限責任公司執行董事姚倫忠、天柱水務有限責任公司董事長楊再明、榕江水務有限責任公司董事長李輝分別代表本單位作表態發言。